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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 上傳時間段:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙審查”的方式英文,出現退庫建設項目審查建議和審查然而,成為費用預算合理安排的必要基本原則。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年決算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“五個放至”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”計劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計🅰劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的崗位推進,我區結合集體所有制基金經營者預決算工資收入情形,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年成本預算任務卡

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更🌃為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監🍒督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、🔯透明💮化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

上一年來執行數

項目預算數

估算數為去年同期完成數的%

稅費效益

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值稅(含營運稅)

933,286

1,005,000

107.7

    企業的偶然所得稅

228,688

254,000

111.1

    自身所得額稅

154,993

156,000

100.6

    旅游城市維保開發稅

67,755

74,500

110.0

    房屋稅

99,216

110,000

110.9

    絲網印稅

29,542

30,000

101.6

    城區宅基地使用的稅

25,026

26,500

105.9

    地區增值服務稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    可耕地占存稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    區域環境管理好稅

106

120

113.2

非稅務入

194,687

205,280

105.4

    專項督查收入水平

34,993

41,070

117.4

    行政部門事業發展性收費的創收

29,019

29,000

99.9

    公有材料(財力)高價應用收入來源

71,376

69,030

96.7

    相關創收

59,299

66,180

111.6

方面財政局工資收入累計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉變性年收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司津貼凈收入

1,258,201

893,150

71.0

        繳納性盈利

363,307

300,220

66.4

        似的性轉出承擔效益

451,808

442,625

99.9

        自查自糾變更繳付薪資

443,086

150,305

33.9

    添加了大部分公司債券薪資

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    改用預決算不穩調高母基金

200,000

205,000

102.5

    從相關部門性債券費用預算調動

30,000

 

 

    從國有制資本經驗費用加入

3,220

5,040

156.5

凈收入總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年來執行數

工程預算數

財政預算數為上一年執行程序數的%

一、一半公共信息服務管理教育支出

190,727

198,668

104.2

二、國防安全結余

3,220

4,417

137.2

三、公用安全性高收支

128,327

168,971

131.7

四、培養性支出

354,890

420,625

118.5

五、科學實驗系統教育支出

45,869

53,333

116.3

六、技術 旅游行業休育與傳媒業收支

45,871

103,508

225.7

七、市場經濟有效保障了和就業形勢費用支出

480,520

407,296

84.8

八、公共衛生健康保健收支

157,008

165,945

105.7

九、能源管理環保性性支出

193,688

95,934

49.5

十、新型農村社區衛生撥出

692,638

688,977

99.5

11、農業水收入支出

264,493

346,423

131.0

十三、交通線裝運費用

467,425

171,349

36.7

十四、資源英文地質勘察信息等費用

186,703

248,203

132.9

十四、企業安全酒店業等支出費用

7,285

8,570

117.6

二十、大自然市場大海天氣等收入支出

5,741

5,949

103.6

十五、自建房維護結余

139,738

202,539

144.9

二十七、糧油食品物資采購儲備庫收支

6,503

9,075

139.6

二十、災情有機廢氣及救急管理系統費用支出

17,060

21,245

124.5

第十九、解矯費

 

61,863

 

三十五、負債付息教育支出

17,172

20,000

116.5

二國慶、其他的經費支出

46,032

50,971

110.7

一般來說公共性預算表支出費用累計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

上一年執行命令數

預算表數

成本預算數為本年連接數的%

轉回性撥出

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門付出

105,940

118,307

111.7

    平常企業債券還本結余

96

 

 

    布置預算表不穩定性調節器基金投資

202,452

 

 

    結轉下年收支

170,678

 

 

收入支出共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

建設項目

上一年實施數

預決算數

概預算數為
結算的時候數 %

一、普遍通用售后服務

142,167

135,307

        95.2

    人民大學事宜

1,022

955

        93.4

      政府部門程序運行

703

671

        95.4

      一般來說政府部門管理方法事務性

5

36

       720.0

      人大代表觸摸會議

132

66

        50.0

      人大常委會執法監督

53

48

        90.6

      代理工作上

129

134

       103.9

    全國政協事務管理

755

733

        97.1

      行政機關使用

432

375

        86.8

      市政協年會

21

56

       266.7

      理事會參觀考察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其它市政協工作支出費用

149

82

        55.3

    部門商務省委辦公廳(室)及重要性組織機構業務

43,000

36,380

        84.6

      財政工作

13,459

16,382

       121.7

      平常行政機關治理公共事務

13,688

4,807

        35.1

      單位服務項目

644

690

       107.1

      專項計劃銷售話動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事情

58

17

        29.3

      參公運營

1,826

1,944

       106.5

      另外人民政府辦工廳(室)及相關結構行政監察收支

10,371

9,424

        90.9

    趨勢與改革創新事務處理

1,686

1,936

       114.8

      行政性運轉

1,032

965

        93.5

      基本行政處控制事物

654

971

       148.5

    統計顯示信息查詢事務處理

1,041

1,093

       105.0

      行政處運轉

564

588

       104.3

      資料工作

41

26

        63.4

      專題調查統計的業務

9

20

       222.2

      核算管理系統

34

70

       205.9

      專項督查普查表活躍

206

143

        69.4

      統計數抽檢實地調查

183

198

       108.2

      一些分析信息內容事務性費用支出

4

48

     1,200.0

    財政部門事宜

4,333

5,055

       116.7

      政府部門執行

2,594

2,801

       108.0

      信息查詢化建造

954

1,431

       150.0

      財政預算信賴國際業務費用支出

565

689

       121.9

      另外的財政預算事情撥出

214

134

        62.6

    稅收收入行政監察

5,775

7,044

       122.0

      行政訴訟操作

2,370

1,747

        73.7

      似的行政部門標準化管理事務處理

475

816

       171.8

      代扣代收代消費稅款流程手充值續費

2,930

4,481

       152.9

    審計局事情

1,426

2,247

       157.6

      行政機關電腦運行

740

687

        92.8

      審計師業務范圍

501

1,261

       251.7

      人事運營

166

233

       140.4

      其它的審核業務性支出

19

66

       347.4

    人員資源性業務

1,710

313

        18.3

      事業電腦運行

1,515

 

  

      另外的人工自然資源事宜付出

195

313

       160.5

    紀檢督察行政監察

1,362

1,644

       120.7

      行政性使用

1,152

1,384

       120.1

      基本上財政安全管理事宜

93

127

       136.6

      驚天大案要案嚴查

48

50

       104.2

      各種紀檢督察事務管理總支出

69

83

       120.3

    進出口貿易事物

27,385

12,863

        47.0

      行政事務運轉

1,773

1,341

        75.6

      大部分行政性管理方法事務處理

7,098

7,681

       108.2

      創業開機運行

1,312

1,457

       111.1

      某些商貿事物花費

17,202

2,384

        13.9

    基礎知識房權行政監察

1,034

1,624

       157.1

      國度學識不動產證方式

1,034

1,624

       157.1

    港臺事宜

233

270

       115.9

      人事部門使用

129

122

        94.6

      基本上行政處管控行政監察

104

148

       142.3

    黨案行政監察

1,117

1,207

       108.1

      行政訴訟行駛

454

442

        97.4

      檔案資料館

648

757

       116.8

      許多資料事物性支出

15

8

        53.3

    自由主義黨派及工商所聯事宜

441

463

       105.0

      普遍行政治理治理工作

126

110

        87.3

      許多自由主義黨派及工廠聯行政事務收入支出

315

353

       112.1

    社情民意團休事務性

3,408

4,093

       120.1

      行政事務運轉

808

923

       114.2

      普通行政處處理業務

1,574

1,949

       123.8

      企業啟動

98

101

       103.1

      別的市民團隊工作收入支出

928

1,120

       120.7

    黨支部辦公裝修廳(室)及涉及貸款機構事務性

7,586

5,574

        73.5

      行政機關運轉

1,782

1,647

        92.4

      一般的行政治理治理事務管理

5,190

3,312

        63.8

      事業發展開機運行

614

615

       100.2

    組織機構行政監察

1,317

1,970

       149.6

      行政處進行

445

441

        99.1

      正常行政性管理系統事務處理

650

1,147

       176.5

      相關公司事務處理教育支出

222

382

       172.1

    宣傳策劃行政事務

9,322

19,806

       212.5

      政府部門操作

400

361

        90.3

      通常行政機關管理方法行政事務

4,089

9,759

       238.7

      事業心運作

1,549

1,602

       103.4

      許多活動推廣事務處理結余

3,284

8,084

       246.2

    統戰事物

950

1,013

       106.6

      行政機關加載

516

522

       101.2

      通常情況行政部門標準化管理事務管理

183

226

       123.5

      社會業務

132

140

       106.1

      華人華僑事務管理

88

88

       100.0

      其它統戰事情結余

31

37

       119.4

    另一個共產黨人事宜結余

3,676

4,419

       120.2

      工作進行

2,157

2,398

       111.2

      另一個中國共產黨行政監察其他支出

1,519

2,021

       133.0

    市面監督的治理職能治理行政監察

22,245

23,053

       103.6

      行政處工作

11,016

11,219

       101.8

      般行政機關服務管理工作

205

639

       311.7

      市廠質量監督的管理工作方案

4,741

4,106

        86.6

      領域督查稽查

304

164

        53.9

      生活消費基本權利保護的

141

123

        87.2

      資料化項目建設

244

263

       107.8

      認證服務被認可督查方法

 

80

  

      標準單位化維護

 

79

  

      貨品業務

166

7

         4.2

      定妝品公共事務

 

10

  

      參公啟動

4,864

5,230

       107.5

      別的貿易市場參與操作業務

564

1,133

       200.9

    許多尋常公共服務設施質量服務質量總支出

1,343

1,552

       115.6

      某些似的共公保障結余

1,343

1,552

       115.6

二、防御費用

3,178

4,337

       136.5

    中國國防策劃著

3,158

3,169

       100.3

      群眾防空

3,158

3,169

       100.3

    相關國防安全付出

20

1,168

     5,840.0

三、服務性安全防護收支

128,229

168,857

       131.7

    軍事民警特戰旅

924

924

       100.0

      各種充電人民警察武警機動師支出費用

924

924

       100.0

    公安局

122,034

162,238

       132.9

      行政性電腦運行

72,176

96,855

       134.2

      基本行政部門服務管理事宜

8,322

16,627

       199.8

      訊息化建筑

21,534

18,624

        86.5

      執法檢查案件審理

19,852

30,052

       151.4

      其余公安部門其他支出

150

80

        53.3

    國度健康

1,194

1,001

        83.8

      財政運動

1,066

873

        81.9

      應急國際業務

128

128

       100.0

    法官

4,077

4,694

       115.1

      行政事務工作

2,376

2,268

        95.5

      一半行政機關的管理工作

107

124

       115.9

      基礎司法機關服務

793

1,410

       177.8

      普法傳播

145

177

       122.1

      民法幫扶

477

583

       122.2

      法制的建設的建設

179

132

        73.7

四、幼兒教育經費支出

350,262

416,492

       118.9

    培養標準化管理公共事務

1,667

691

        41.5

      行政事務運作

844

691

        81.9

      一半政府部門控制事務處理

823

 

  

    常見學校

176,789

336,035

       190.1

      學前班教育培訓

50,419

80,544

       159.7

      中心小學基礎教育

54,800

74,183

       135.4

      中學生學前教育

41,145

99,361

       241.5

      中學教導

17,759

31,426

       177.0

      某些平凡學校撥出

12,666

50,521

       398.9

    就業教育輔導

6,617

11,426

       172.7

      事業高中學校教育培訓

6,617

11,426

       172.7

    四歲寶寶基礎教育

5,234

3,798

        72.6

      人高的英語培育

5,234

3,798

        72.6

    新聞廣播TV幼兒教育

81

2,800

     3,456.8

      直播電視機化妝學校

81

2,800

     3,456.8

    專項 文化藝術培訓

786

1,397

       177.7

      特殊性高校幼小銜接

786

1,397

       177.7

    訪學及學習

9,705

9,722

       100.2

      幼兒老師進修學校

3,437

3,467

       100.9

      科級干部文化教育

1,401

1,597

       114.0

      專業培訓開支

4,867

4,658

        95.7

    幼教費額外增加制定計劃的撥出

148,325

49,622

        33.5

      城市地區成長型學住宿樓網站建設

3,964

2,036

        51.4

      另一文化藝術培訓費增添合理安排的費用

144,361

47,586

        33.0

    其他的教導收入支出

1,058

1,001

        94.6

五、小學科技工藝撥出

38,035

45,238

       118.9

    生物學技術標準化管理事務管理

1,051

944

        89.8

      行政部門正常運作

599

484

        80.8

      政府機關精準服務

452

460

       101.8

    高技術實驗與建設

8,492

8,515

       100.3

      用工藝鉆研與研發

5,365

6,968

       129.9

      科技有限公司成果展轉換成與傳播

3,127

1,547

        49.5

    信息技術經濟條件與業務

2,982

10,989

       368.5

      網絡的條件自查報告

2,982

10,989

       368.5

    科學實驗技能推廣

1,171

1,240

       105.9

      科普講解促銷活動

534

543

       101.7

      自動化館站

632

697

       110.3

      的學科技能應用率收支

5

 

  

    另外的地理學方法撥出

24,339

23,550

        96.8

      創新科技榮譽

9

 

  

      相關科學實驗方法總支出

24,330

23,550

        96.8

六、文化知識市場軍事體育與傳煤付出

36,956

75,003

       203.0

    人文精神和度假旅行

18,436

54,116

       293.5

      行政性加載

1,031

1,010

        98.0

      大部分行政訴訟維護事務處理

95

161

       169.5

      圖書管館

1,883

2,014

       107.0

      人文動態展示及活動機購

1,069

24,288

     2,272.0

      人文移動

2,269

2,331

       102.7

      民眾文化水平

2,820

3,201

       113.5

      企業文化撰寫與防護

24

58

       241.7

      文化藝術和文旅市面 方法

401

437

       109.0

      草原旅游推廣

1,373

1,470

       107.1

      度假旅游行業中業務部管理方法

1,191

 

  

      其它的傳統文化和旅游活動支出費用

6,280

19,146

       304.9

    古建筑

1,564

2,453

       156.8

      古墓葬保護區

288

564

       195.8

      物館

1,276

1,889

       148.0

    休育

16,763

16,821

       100.3

      行政訴訟程序運行

372

404

       108.6

      通常行政性處理事情

228

 

  

      體育健康市賽

349

588

       168.5

      體育健康訓練法

1,259

829

        65.8

      體育類體育中心

12,661

12,931

       102.1

      消費者休育

1,760

1,860

       105.7

      任何體育競技結余

134

209

       156.0

    電臺廣電視頻

8

13

       162.5

      任何播音高清電視性支出

8

13

       162.5

    其他的特色文化體育課與影視文化其他支出

185

1,600

       864.9

      宣傳點文明提升專題教育支出

65

100

       153.8

      文化水平流通業不斷發展專頂付出

120

1,500

     1,250.0

七、社會化的保障和專業教育撥出

357,571

270,195

        75.6

    人力資源性招聘資源性和世界服務處理事宜

26,071

33,913

       130.1

      行政處自動運行

1,045

1,398

       133.8

      似的行政事務性工作事務性

13,966

19,613

       140.4

      勞動課擔保監督檢查

711

848

       119.3

      社會中商業險業務部門維護事務管理

1,451

1,377

        94.9

      公共性就業前景產品和職業角色既能監定構造

1,430

2,117

       148.0

      勞作人事招聘法律糾紛調處勞動仲裁

694

851

       122.6

      其它人力成本信息和時代保險經營事務管理開支

6,774

7,709

       113.8

    民政管理制度業務

2,441

5,427

       222.3

      行政事務啟動

696

758

       108.9

      民間藝術團體控制

1,067

1,223

       114.6

      下基層統治和區域網站建設

109

1,130

     1,036.7

      另外的民政安全管理事務性付出

569

2,316

       407.0

    行政處事業心的單位離養老

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理制度的行政部門計量單位離辭職

2,362

2,422

       102.5

      行業企業離辭職

3,915

6,501

       166.1

      企創業計量單位創業計量單位大體社會養老保險服務保險服務納費經費支出

57,287

56,739

        99.0

      行政機關事業的單位的單位職業分析年金納費結余

29,714

23,054

        77.6

      對工作單位工作工作單位最基本社區養老人身險投資基金的津貼

412

671

       162.9

      相關行政處事業心公司離退休工資收支

94

104

       110.6

    就業形勢補貼政策

35,907

39,000

       108.6

      找工作開店服務的補貼標準

 

300

  

      公益項目性崗位上補貼款

32,049

34,775

       108.5

      其他就業率經濟補貼其他支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消亡撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍隊干部日子經濟補貼

238

240

       100.8

      優撫事業發展方開支

148

229

       154.7

      義務教育法兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農民籍退役中國士兵中國老年生活水平政府補貼

39

85

       217.9

      許多優撫開支

358

410

       114.5

    退役拆遷補償安置

4,500

6,292

       139.8

      退役軍人安裝

1,435

1,110

        77.4

      隊伍轉交政府機構的離退居二線人數棚戶區改造

1,998

3,819

       191.1

      武裝部隊移交清單相關部門離退休之團干部管控單位

200

328

       164.0

      退役中國士兵處理文化藝術培訓

19

82

       431.6

      某些退役拆遷安置教育支出

848

953

       112.4

    世界福利福利

24,028

42,455

       176.7

      未成年人公益福利

178

126

        70.8

      老人公益福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      時代社會保障制度自己事業基層單位

1,122

1,787

       159.3

      相關社會存在褔利性支出

107

103

        96.3

    精神殘疾創業

8,847

10,710

       121.1

      行政性進行

335

356

       106.3

      一樣 行政處工作事宜

431

585

       135.7

      傷殘人人復健

1,555

2,376

       152.8

      殘疾人找工作人找工作和脫貧

4,369

4,101

        93.9

      殘疾人生活中和護膚補貼標準

84

341

       406.0

      另一個殘廢人工作費用支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業單位

581

596

       102.6

      政府部門作業

191

172

        90.1

      普遍行政治理治理工作

270

270

       100.0

      另外的紅十字企業開支

120

154

       128.3

    低點家庭生活有效保障了

2,726

3,602

       132.1

      地市低點工作保險金其他支出

2,726

3,602

       132.1

    二次救援

475

727

       153.1

      臨建求助費用支出

150

330

       220.0

      浪跡天涯乞討員救治收入支出

325

397

       122.2

    特困人員管理救治供給

20

88

       440.0

      大都市特困人數救援供給收入支出

20

80

       400.0

      村口特困的人員搶救奉養費用支出

 

8

  

    某個活社會救助

2,717

2,662

        98.0

      一些地區生存求助

2,481

2,662

       107.3

      其他的農村地區生活方式搶救

236

 

  

    財務對通常養老院保險公司基金投資的補帖

574

619

       107.8

      財政支出對成鄉人主要給養老險金新基金的補助費

574

619

       107.8

    退役轉業軍人安全管理業務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    的社會中有效保障和就業問題支出費用

150,574

29,541

        19.6

八、衛生管理身心健康費用支出

147,672

156,640

       106.1

    清潔健康保健管控公共事務

3,848

6,235

       162.0

      行政管理程序運行

1,432

1,515

       105.8

      一般來說人事部門經營公共事務

2,385

4,720

       197.9

      其余衛生的管理更健康的管理業務收支

31

 

  

    名辦醫院門診

38,760

31,375

        80.9

      一體化青島博士整形醫院醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫(中華民族)醫療

3,984

4,073

       102.2

      精神力量病專科醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產診所

2,651

2,139

        80.7

      另一個專升本三甲醫院

0

1,911

  

      其它公辦醫院門診總支出

140

55

        39.3

    基層人員整形衛生情況單位

35,773

40,524

       113.3

      城區區域環衛公司

32,379

37,174

       114.8

      任何基層人員醫療保健衛生監督學校結余

3,394

3,350

        98.7

    公用環保

32,155

35,205

       109.5

      婦科疾病防治調整設備

4,106

5,323

       129.6

      干凈監察學校

2,030

1,902

        93.7

      婦幼調理構造

1,267

1,737

       137.1

      應激診治組織

5,246

5,662

       107.9

      采供血設備

1,802

2,040

       113.2

      最基本公共功能環保功能

16,543

17,428

       105.3

      重點公益性干凈專頂

951

870

        91.5

      突然發生公用衛生學時間應及進行處理

88

65

        73.9

      另一個公共信息衛生情況開支

122

178

       145.9

    醫學藥

12

30

       250.0

      另外中健康安全學藥其他支出

12

30

       250.0

    行動計劃生孩事情

5,352

6,815

       127.3

      別工作方案生孕事務處理付出

5,352

6,815

       127.3

    行政處行業機關單位醫療機構

27,911

30,349

       108.7

      財政機構醫疔

4,524

2,591

        57.3

      事業機關單位醫疔

20,687

24,239

       117.2

      因公員治療補助金

0

19

  

      其余行政處人事政府部門醫療衛生費用

2,700

3,500

       129.6

    財政廳對基本性整形穩定私募基金的補貼申請書

95

95

       100.0

      財政廳對新農村城市居民根本醫藥人身險基金投資的補助款

95

95

       100.0

    醫療設備搶救

2,703

4,823

       178.4

      村鎮建設醫療服務社會救助

282

2,386

       846.1

      相關醫療設備救濟總支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫目標醫學

 

260

  

      優撫的對象醫療衛生津貼

 

260

  

    老齡衛生防疫綠色健康精準服務

547

271

        49.5

      老齡健康的健康的精準服務

547

271

        49.5

    一些干凈衛生身體結余

516

658

       127.5

      別的公共衛生更健康總支出

516

658

       127.5

九、發展做到低碳環保健康環保健康結余

118,093

20,480

        17.3

    生態維護治理公共事務

1,704

2,444

       143.4

      行政管理操作

362

693

       191.4

      普通行政訴訟治理事物

1,313

1,721

       131.1

      生態環保工作生態環境措施傳播

29

30

       103.4

    室內環境數據監測與監督檢查

77

33

        42.9

      核與散發防護輔導

77

33

        42.9

    被污染防止

594

518

        87.2

      濕地生態系統

300

195

        65.0

      膏狀廢渣物與無機化學試劑

4

9

       225.0

      其它生態破壞防范費用支出

290

314

       108.3

    水污染節能減排

49,115

17,285

        35.2

      環保情況污染監測與相關信息

2411

2744

       113.8

      模樣的環境交通執法監督

866

910

       105.1

      降碳專項整治支出費用

36287

13431

        37.0

      干凈的生孩子重點經費支出

 

200

  

      其他的感染減少排放開支

9551

 

  

    可機體再生再生能源

 

200

  

    的節約環保節能教育支出

66603

 

  

十、新農村平臺經費支出

421,380

469,542

       111.4

      新型農村街道辦事處管控行政監察

178,528

207,487

       116.2

        行政管理使用

12,574

20,703

       164.6

        大部分財政監管事務性

4,227

2,951

        69.8

        工商登記服務項目

583

168

        28.8

        城管市場監管

7,199

1,526

        21.2

        別城鄉經濟街道辦管理工作工作性支出

153,945

182,139

       118.3

      城市社群共公設備

123,227

82,088

        66.6

        另一城鄉居民街道公用設備花費

123,227

82,088

        66.6

      新農村區域情況環衛

86,237

145,607

       168.8

      建設規劃股票市場監管與督查

7,886

12,499

       158.5

      的城鄉經濟片區收支

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、農林業水撥出

223,393

257,102

       115.1

      農林

31,969

44,429

       139.0

        行政事務程序運行

2098

2506

       119.4

        應該行政制度管理制度行政監察

114

51

        44.7

        行業工作

2982

2826

        94.8

        創新科技應用與線下推廣的服務

268

1018

       379.9

        害蟲害把控

460

569

       123.7

        農物品高質量與安全可靠

337

1384

       410.7

        交通執法風險防控

343

322

        93.9

        總計探測與信息業務

239

81

        33.9

        穩固農民工營收補助費

5756

5642

        98.0

        占農業的大部分生產加工可以補助

2418

3406

       140.9

        草業組建化與企業化經營者

7952

9066

       114.0

        農貨品處理與案例

122

60

        49.2

        農村社區公益的人事

688

4123

       599.3

        農林牧教育資源愛護牙齒修復與根據

545

601

       110.3

        產品油價錢變革對漁業養殖的補貼標準

8

13

       162.5

        對髙校畢業季生到表層工作補貼政策

125

116

        92.8

        其余農牧業其他支出

7514

12645

       168.3

      楸樹和草原上

3,558

5,384

       151.3

        事業性機購

1153

1433

       124.3

        密林培育出

1575

2120

       134.6

        枝術擴大與轉變

418

891

       213.2

        護林公益性花費

 

790

  

        別造林花費

412

150

        36.4

      市政工程

165,949

188,530

       113.6

        行政事務行駛

568

563

        99.1

        常見行政部門管理制度公共事務

3

10

       333.3

        水利樞紐業內國際業務工作管理

3469

12708

       366.3

        市政工程設計設計

63322

87255

       137.8

        水利樞紐建設工程工作與服務器維護

84497

74026

        87.6

        水利工程前中期辦公

3

50

     1,666.7

        水利水電聯合執法監督的管理職能

593

549

        92.6

        水環境量減少管理工作與確保

8964

11574

       129.1

        水文水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利工程枝術推行

166

157

        94.6

        中大型機水利樞紐移民網后期處理大力支持督查通知支出費用

54

 

  

        水利水電工程平安開展

461

481

       104.3

        的水利水電開支

2782

 

  

      林果一體化開發技術

17,334

6,678

        38.5

        建設用地凈化

14534

1874

        12.9

        領域化提升

2798

4800

       171.6

        其余綠植基地綜合開發建設付出

2

4

       200.0

      農村建設綜上機構改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級的事一議的補貼費

3843

10667

       277.6

        鄉下宗合轉型示范點試驗區補助費

 

318

  

      普惠公司網絡金融發展進步費用

740

1,096

       148.1

        農林牧人身險交保險費用的時候國家補貼

740

1096

       148.1

第十二、交通費公路運輸收入支出

464,385

168,942

        36.4

      鐵路橋水路運載

445,202

163,313

        36.7

        行政性運作

1,746

1,929

       110.5

        公路工程的建設

358,925

41,795

        11.6

        公路交通護養

37,557

58,895

       156.8

        道路交通輸送信息查詢化建設規劃

2,163

997

        46.1

        公路工程運送管理方法

39,827

57,579

       144.6

        水路運送菅理支出費用

1,989

2,118

       106.5

        撤掉地方政府還貸款中級公路交通收錢專項計劃開支

2,995

 

  

      另外的路網運輸管理教育支出

19,183

5,629

        29.3

        服務性城市交通公司運營補貼

4,594

4,000

        87.1

        其它的出行配送支出費用

14,589

1,629

        11.2

13、資訊探勘資訊等收入支出

102,799

166,172

       161.6

      國有化股本政府監管

1,181

1,211

       102.5

        行政部門正常運行

471

442

        93.8

        應該行政事務管理監管事務管理

403

433

       107.4

        另一個集體所有制資本管控開支

307

336

       109.4

      使用大中型公司企業成長 和工作撥出

69,817

88,365

       126.6

        規模性廠家不斷發展專向

21,499

18,050

        84.0

        任何蘋果支持里的公司趨勢和安全管理支出費用

48,318

70,315

       145.5

      其他的自然資源勘測資訊等費用

31,801

76,596

       240.9

        的技術升級改造費用

104

2,896

     2,784.6

        重大產業群復興和工藝改建該項目代款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其他的資源性探勘信息等教育支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商業區安全制造業等收支

4,652

5,215

       112.1

      商業運作零售業業務

438

454

       103.7

        另一個工業通行政監察費用支出

438

454

       103.7

      海外進展安全服務結余

300

 

 

        另一海外發展前景服務培訓開支

300

 

  

      相關商業服務于服務于業等付出

3,914

4,761

       121.6

        別的商業性工作業等其他支出

3,914

4,761

       121.6

十四、清新資源共享浮游生物氣象局等付出

5,708

5,877

       103.0

      自動資源性事務管理

4,884

5,000

       102.4

        財政操作

696

831

       119.4

        普遍人事部門管理工作事務性

202

83

        41.1

        地表資源性根據與保護

476

519

       109.0

        事業上的電腦運行

2,950

2,990

       101.4

        另外自然是影視資源業務收入支出

560

577

       103.0

      深海管理方法業務

92

48

        52.2

        海洋生物了解評判

92

48

        52.2

      氣象臺事物

732

829

       113.3

        氣象觀測天氣預告預測

40

40

       100.0

        氣候輔助裝備保障措施維修

60

115

       191.7

        氣象臺的基礎公用設施搭建與保修

94

30

        31.9

        另一個形象行政監察付出

538

644

       119.7

16、房產保證支出費用

131,709

193,873

       147.2

      服務保障性安居建筑項目建筑項目撥出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區更新改造更新改造

82,388

150,594

       182.8

        擔保性房屋房租國家補貼

 

1,350

  

      房產教育體制改革付出

41,952

33,703

        80.3

        個人住房社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        買新房補貼標準

16,163

7,950

        49.2

      縣域社群住宅區

7,369

8,226

       111.6

        其他的城鄉一體化社區服務站居民樓付出

7,369

8,226

       111.6

十六、油糧物資供應產出撥出

6,503

9,074

       139.5

      油糧公共事務

3,087

5,312

       172.1

        平常行政處工作管理事務處理

17

109

       641.2

        事業性加載

169

183

       108.3

        別油糧事務性收支

2,901

5,020

       173.0

      糧油加工儲備庫

3,416

3,762

       110.1

        存量調味品津貼

3,416

3,762

       110.1

十九、災難防治法及突發方法費用支出

13,639

17,080

       125.2

     應急維護維護事物

2,137

2,021

        94.6

       行政部門作業

287

330

       115.0

       的安全核查

1,850

1,282

        69.3

       行業電腦運行

 

339

  

       其他的救急管理方法總支出

 

70

  

     消防火災行政監察

11,473

15,014

       130.9

       行政訴訟運作

8,858

11,603

       131.0

       應該行政方法方法法律實務

1,852

2,427

       131.0

       達到救護援救

763

984

       129.0

     地震的發生事務性

29

45

       155.2

       地震來臨監測方案

29

45

       155.2

第十九、預備黨員費

 

50,000

  

二十二、公司債務付息費用

17,172

20,000

       116.5

      好地方國家正常借債付息花費

17,172

20,000

       116.5

        場所中央政府一樣 企業債券付息性支出

15,288

20,000

       130.8

        地方中央政府各種通常情況下資產付息教育支出

1,884

 

  

二五一、一些費用

32,465

46,603

       143.5

        本年留線

 

45,000

  

        任何經費支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

總支出加總

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

上一年執行程序數

項目預算數

費用數為去年
履行數的%

公有圣土運行權出令創收

1,039,862

700,000

67.3

國家田地貼現率債券效益

 

 

 

農耕國有土地激發資產凈收入

 

 

 

彩票網站公益性金薪水

4,119

 

 

都市基礎框架配制配置費利潤

22,009

20,000

90.9

污水排放補救費凈收入

30,711

33,300

108.4

其它的當地政府性股票基金純收入

-3,887

 

 

鎮政府性債券工資加總

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

適當轉移癌工資

350,113

285,811

81.6

    上級部門補貼政策純收入

9,590

3,044

31.7

    工作方案債務糾紛轉貸薪資

100,000

 

 

    改用上一年余額收益

240,523

282,767

117.6

    調進財力

 

 

 

 

 

 

 

個人收入合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年下達數

財政預算數

預算數為上年執行數的%

國有控股土地資源選用權掛牌出讓收益及對照專項計劃債權收益制定計劃的結余

1,340,693

930,554

69.4

公有宅基地投資收益股票基金及代表專項整治借債收入水平安裝的教育支出

 

 

 

農林業宅基地搭建的資金分配的總支出

 

2,400

 

大家慈善活動金及對應著專業外債年收入具體安排的教育支出

2,111

5,748

272.3

的城市根基裝置配建費及相關聯專項計劃財產收入水平按排的費用支出

19,581

50,000

255.3

大中形水利樞紐移民搬遷后面的扶持政策債券費用

 

3,609

 

臟水處置費及相對應的重點債權營收規劃的性支出

31,258

33,300

106.5

債款付息付出

10,083

13,500

133.9

的部門性母基金付出

45

 

 

政府機構性理財產品收支加總

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉變性花費

39,156

 

 

    上解領導收入支出

100

 

 

    督查通知借債還本費用

 

 

 

    調為現金

30,000

 

 

    年度盈余

9,056

 

 

花費總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年執行命令數

費用預算數

概預算數為去年同期
執行工作數的%

一、利潤來源收入來源

13,390

15,500

115.8

    項目投資貼心服務品牌提成收益

8,757

10,000

114.2

    易貨貿易各個企業收益工資

 

 

 

    建筑物使用機構毛利營收

180

 

 

    房地產開發業公司成本 凈收入

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁公司企業凈利潤營收

8

 

 

    安全衛生體育文化優惠單位盈利空間個人收入

 

 

 

二、股利、股息收入水平

2,712

2,500

92.2

    國企控股品牌品牌股利、股息收入來源

2,712

2,500

92.2

三、房權有償轉讓營收

 

 

 

四、結算個人收入

 

 

 

五、某個集體所有制資產企業經營成本預算純收入

 

 

 

國企基金操作收入水平總金額

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉變性創收

2,829

711

25.1

  起用上一年結轉收錄

2,829

711

25.1

 

 

 

 

創收總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年執行程序數

概預算數

預算表數為本年
進行數的%

一、社會化得到保障和人才需求收支

 

 

 

二、國有控股資產銷售項目預算費用支出

15,000

13,000

86.7

1.化解歷史文化堆積的問題及創新價格費用

 

 

 

2.國家股各個企業金融資本金倒入

15,000

13,000

86.7

      國有化生活設計調正撥出

15,000

13,000

86.7

      公益慈善性配套設施股權投資開支

 

 

 

3.國家廠家政策解讀性補貼費

 

 

 

4.金融經濟集體所有制投資基金操作項目預算經費支出

 

 

 

5.另外國企資金運作估算花費

 

 

 

國有化資產加盟經費支出自動求和

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉出性經費支出

3,931

5,711

145.3

    調為信貸資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年支出費用

711

671

94.4

 

 

 

 

經費支出總金額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

本年完成數

費用預算數

概算數為去年強制執行數的%

小蘇州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分配原則到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元注意為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

業務

總收入

里面:

一樣 債權

進來:

專門債務糾紛

一、相關部門資產限制額度事情

 

 

 

    2018年年末政府機關政府債務額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年初鎮政府借債上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年本年市政府借款交易額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        各舉:市預下達通知增減債卷交易額

91,000

91,000

 

二、2018年市政府資產剩余實際情況

 

 

 

    月初政府部借款金額

850,091

490,091

360,000

    在當年將新增相關部門債務糾紛

230,000

130,000

100,000

    本年還款現政府公司債務

30,187

30,187

 

    歲末政府性負債可用資金

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年部門政府債務賬戶余額情況報告

 

 

 

    年終政府機關政府債務查詢余額

1,140,904

680,904

460,000

        表中:市預執行增加國債限制額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

新項目

2018年預決算數

2019年財政預算數

決算數為上一年決算數的%

因公出國工作()

824.00

827.00

100.4

公務活動迎送費

791.10

523.09

66.1

公務活動私車采購及自動運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

在這當中:租賃費費

2892.00

2329.05

80.5

     加載費

4103.72

3876.05

94.5

累計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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